受累原材料及勞工成本不斷上漲,偉易達(00303)截至三月底止全年純利輕微倒退2.18%至2.02億(美元‧下同)(約15.756億港元),每股盈利81.5仙,維持派發末期息62仙。主席黃子欣預期,內地勞工成本及人民幣升值持續帶來壓力,計劃未來視乎情況而考慮加價。
黃子欣解釋,在原材料及勞工成本上漲、人民幣持續升值、推廣費用增加及改變產品組合,令整體毛利率由一○年度的36.5%跌至一一年度的33.1%。他更料,內地勞工成本每年維持增加20%,及人民幣每年亦會升值3%至5%,而在油價上升下,原材料塑膠今年的價格同比大增約三成,但他預期原材料波動較大,相信不會持續上漲。
他透露,公司會透過一系列降低成本措施,如提升生產力、改用較低價格的原材料替代品及增加自動化生產設備等,同時亦會視乎情況轉嫁於客戶身上,去年整體產品已提價,局部抵銷成本上升的壓力,而加幅則因應產品類別不同,又相信加價不會影響公司產品競爭力,又指未來會因應情況,考慮再作加價決定。
黃氏續稱,歐洲業務增長強勁,期內收入按年增加26.2%至6.68億元,佔整體收入的39%。他強調,歐洲業務集中於英、德及法國等地,歐債危機嚴重的國家的收入佔比不大,故影響相對較小,而歐元強勁增長,對公司業務亦有正面影響。
日本方面,他指業務主要為電訊產品及承包生產服務,暫未見受日本地震的影響,反而帶動手提輻射探測器的需求大升。
他補充,近年亞太區業務增長迅速,公司已計劃開拓韓國市場,外銷韓國的產品將於本財年年中開始付運,而在電子學習產品上,內地為重點發展的地區,來年透過改變銷售渠道,料相關收入將有可觀增長。公司去年度的資本開支為2,500萬元,今年度將會增至4,400萬元,主要用於擴大產能,於東莞的承包生產廠房擴建將於本財年第三季開始運作,將可提升產能逾40%。